4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
27
Data de Lançamento: 10/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
88,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/002-2015       
88,98
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/002-2015       
401,40
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
401,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/003-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,26
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/004-2015       
401,26
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
401,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,52
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.075,52
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
29/000-2015       
2.075,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 318 - R$ 59.300,62
Vl.Total:
2.075,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
30/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1690 - R$ 22.458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
31/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1272 - R$ 28.083,34
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.903,99
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
32/000-2015       
2.903,99
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1273 - R$ 65.999,88
Vl.Total:
2.903,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
35/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 205 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
36/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 206 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
37/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 204 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
127,19
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
38/000-2015       
127,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 208 - R$ 1156,29
Vl.Total:
127,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
39/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 207 - R$ 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.078,67
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
40/000-2015       
3.078,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 259 - R$ 27987,97
Vl.Total:
3.078,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.054,93
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
41/000-2015       
1.054,93
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 261 - R$ 9590,29
Vl.Total:
1.054,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.251,57
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
42/000-2015       
1.251,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 262 - R$ 11377,95
Vl.Total:
1.251,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
703,28
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
43/000-2015       
703,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 260 - R$ 6393,49
Vl.Total:
703,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
46/012-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 46/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,87
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/001-2015       
15,87
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
480.000,00
512120000
O
0,00
5812
68/000-2015       
480.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 02/02/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
480.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
37.290,00
37.290,00
211410000
J
11.275.768/0001-94
0,00
5201
69/000-2015       
37.290,00
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF. PREGÃO N° 111/2014
Vl.Total:
37.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,00
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
134/001-2015       
863,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
863,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
828,50
413
166/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
14,00
SV
2,0000
7,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
64,00
SV
8,0000
8,00
5 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 
C.E.F. - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-4.698,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
278
167/000-2015 - 01
-4.698,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 167/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-4.698,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
244,24
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
85,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SEC. SAÚDE
105,00
%
0,0800
1.393,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.393,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,41
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
205,00
%
0,1500
620,48
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
620,48
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
461,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.438,36
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SEC. SAÚDE
105,00
%
0,0700
551,91
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
551,91
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
412,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,76
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
85,00
%
0,0600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES
105,00
%
0,0800
1.015,96
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.015,96
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/002-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
752,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,26
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
155,00
%
0,1100
1.184,77
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.184,77
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/001-2015       
735,01
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
826,67
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL
250,00
%
0,1800
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - SEC. TRÂNSITO
210,00
%
0,1500
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/001-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
645,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO
110,00
%
0,0800
551,91
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
551,91
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
412,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,76
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURIDICO
85,00
%
0,0600
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/002-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS
210,00
%
0,1500
1.478,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.478,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/002-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS
210,00
%
0,1500
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/001-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO
105,00
%
0,0800
15.287,81
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/001-2015       
3.412,45
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.211,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,5800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
1.369,53
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B.
1.995,00
%
1,4600
1.162,39
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
874,29
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - SEC. 
EDUCAÇÃO.
180,00
%
0,1300
1.696,48
Outros/Não Aplicável
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
210/001-2015       
1.696,48
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA 
VILA RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
1.696,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/001-2015       
38,49
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
38,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
224/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
225/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
226/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
227/001-2015       
4.336,07
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR -  REFERENTE A ESTORNO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.156,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
228/001-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.156,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.595,22
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
230/001-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE 
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
1.000,00
718
239/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,1700
6.000,00
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
241/001-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.807,92
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
242/001-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
212,70
SV
0,1300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.615,97
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
243/001-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.615,97
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7100
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
244/001-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/001-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
516,26
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/002-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
451,73
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/003-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.226,13
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/004-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/001-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/001-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/001-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/001-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/001-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/001-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/001-2015       
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/001-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/001-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/001-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/001-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/001-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária 
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/001-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/001-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/001-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/001-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/001-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.313,99
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/001-2015       
5.313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
5.313,99
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
21.341,76
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
353/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
19.119,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
2.222,33
SV
1,0000
0,00
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
RP
J
09.486.392/0001-15
0,00
5001
364/012-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 364/12-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/001-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.392,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/001-2015       
1.392,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, 
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
735,46
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/001-2015       
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila 
Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/001-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/001-2015       
312,50
Item:
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/001-2015       
4.787,50
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/001-2015       
312,50
Item:
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
1.800.000,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
435/001-2015       
39.451,19
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas 
ruas do município -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.800.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
45,6300
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/001-2015       
4.787,50
Item:
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretari Municipal de Assistência Social - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.328,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/001-2015       
3.328,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
800,43
209
477/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
4.369,45
1.169,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/001-2015       
1.169,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.169,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.796,76
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/002-2015       
4.796,76
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.796,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,61
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
75,61
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/001-2015       
75,61
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
75,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,62
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
551/001-2015       
444,62
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA - CULTURA
Vl.Total:
444,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,46
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
275,46
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/001-2015       
275,46
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
275,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
948/001-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
1.200,00
295/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
1432/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS, P/ 
PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,58
296/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
817,58
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
0,00
762
1433/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
264,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
184,50
2 - PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL 
- SUB 15 - SAÍDA 11/12/20114 AS 06:00 E RETORNO 14/12/2014 AS 22:00 - ESPORTES
553,50
3,0000
2.169,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
2.169,10
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
75
1436/000-2015       
2.169,10
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA 
DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.169,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,63
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
1437/000-2015       
0,63
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA 
DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
0,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
0,00
65.000,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
13.647.217/0001-30
0,00
741
1438/000-2015       
65.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 01/2015, A SER 
REPASSADO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 - DADOS BANCARIOS - C/C 
0903 0032515-5 CEF - C/C 0903 0032514-7 CEF - CULTURA
Vl.Total:
65.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,07
294/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
600,07
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
1441/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
231,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
184,50
2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDARIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE 
ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SP - DIAS 20, 21 E 22/01/2015 - VIAGEM A SANTOS E PRAIA 
GRANDE - RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO DIA 22/01/2015  - ESPORTES
369,00
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
0,00
12.354,67
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
107
1456/000-2015       
12.354,67
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
Vl.Total:
12.354,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
0,00
8.479,91
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
75
1459/000-2015       
8.479,91
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
Vl.Total:
8.479,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.239,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1461/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
249,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
106,0000
6,00
2 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
618,00
KG
103,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
582,00
KG
300,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
32,40
KG
20,0000
4,00
5 - ESPINAFRE.  - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
6 - CASAL . Cheiro verde  - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
1.275,00
KG
300,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
246,00
KG
60,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
277,90
DZ
70,0000
4,63
10 - BROCOLIS. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
463,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
8.872,18
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1462/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
86,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
37,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
97,20
KG
60,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.148,00
KG
280,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS 
DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.425,23
DZ
359,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
551,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1463/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU.  - CEAGESP
Vl.Total:
266,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
3,00
2 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE 
ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
285,00
KG
95,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
801,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1464/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
252,20
KG
130,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
89,25
KG
21,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
138,95
DZ
35,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
1465/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 16/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
33.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.980,56
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1468/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS EES. MÉDIO DA REDE DE ENSINO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
309,66
DZ
78,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.980,56
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1469/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. 
MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
309,66
DZ
78,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
434,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1470/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
95,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
71,78
KG
37,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. 
MÉDIO EJA DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
123,00
KG
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
58.025,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/000-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58.025,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
242,72
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1472/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS 
INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
103,22
DZ
26,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
460,42
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1473/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
43,67
DZ
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.892,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1474/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,80
2 - CHUCHU - CEAGESP
224,00
KG
80,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
698,40
KG
360,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG  - CEAGESP
243,00
KG
150,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
240,00
KG
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS 
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
317,60
DZ
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
37.136,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/000-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
37.136,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
447,95
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1476/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
106,25
KG
25,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF 
APAE DE REGISTRO - EDUCAÇÃO
39,70
DZ
10,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
204,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1477/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
38,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS 
QUILOMBOS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
123,00
KG
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
483,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1479/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF 
EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
138,95
DZ
35,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
41.778,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/000-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41.778,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
456,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1481/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS 
INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
39,70
DZ
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.448,82
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1483/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA.  - CEAGESP
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,80
2 - CHUCHU.  - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.668,40
KG
860,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
567,00
KG
350,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
289,50
KG
30,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
3.527,50
KG
830,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
1.517,00
KG
370,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A AEE - 
EDUCAÇÃO
1.373,62
DZ
346,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.393,88
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1484/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
61,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
213,40
KG
110,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
81,00
KG
50,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
552,50
KG
130,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
50.490,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/000-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50.490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
37.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/000-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
37.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
7.969,06
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1487/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.249,36
KG
644,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG  - CEAGESP
388,80
KG
240,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
1.353,00
KG
330,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.071,90
DZ
270,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
55.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.698,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1489/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU. - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
256,08
KG
132,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . - CEAGESP
162,00
KG
100,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. 
FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
690,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1490/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S APAE DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
690,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1491/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
690,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1492/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCÇÃO DA REDE DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
77.110,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/000-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
77.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
7.719,80
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/000-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.719,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
6.880,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1495/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.140,00
KG
300,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENS. FUNDAMENTAL DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
252,00
UN
90,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
1496/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 17/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
6.010,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
1497/000-2015       
95,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
Vl.Total:
1.425,00
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
15,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
3.726,00
KG
270,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. MÉDIO DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
224,00
UN
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
23.540,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/000-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
37.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/000-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
37.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
277,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1500/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
277,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1501/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
169,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1502/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO 
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
746,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1503/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
407,50
KG
50,0000
3,48
3 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO DAS 
CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
87,00
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
339,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1504/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
87,00
UN
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
56,08
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
1505/000-2015       
56,08
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO NA SALA DE GINECOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. 
- SAÚDE
Vl.Total:
56,08
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
407,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
1506/000-2015       
8,15
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
407,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
929,78
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
413
1507/000-2015       
97,20
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,75CM
Vl.Total:
388,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
106,27
2 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,82CM
425,08
SV
4,0000
13,80
3 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX0,73CM
55,20
SV
4,0000
30,35
4 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX1,50MT - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
60,70
SV
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.813,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
15.954.515/0001-06
0,00
314
1508/000-2015       
60,44
Item:
1 - APTAMIL - 400 GRAMAS - Marca: PEPTI - SUPLEMENTO PARA USO DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES 
AFONSO DA ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
1.813,20
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
30,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
100,66
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
1509/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - PARA USO DA AUXILIAR GILCE, LOTADA NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100,66
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
25.859,57
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1510/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
11.426,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.205,6200
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  - Marca: IPIRANGA
4.222,22
LT
1.796,6900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
10.210,68
LT
4.133,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.774,77
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1511/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,77
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
653,2100
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
659,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1512/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EMEFS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
407,50
KG
50,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
200,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1513/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
200,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
73,8300
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.265,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1514/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
690,00
KG
50,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
84,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
63,75
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1515/000-2015       
2,55
Item:
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
495,91
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1516/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
495,91
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,5200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
652,19
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1517/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
652,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
240,0400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.605,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1518/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
6.128,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.255,5600
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
476,77
LT
202,8800
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
63,75
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1519/000-2015       
2,55
Item:
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.067,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
1520/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EE. MEDIO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
815,00
KG
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
911,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1521/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO 
ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
407,50
KG
50,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
69,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1522/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
69,42
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
25,5500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
90,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
186
1523/000-2015       
90,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX DO 
VELÓRIO MUNICIPAL DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
3.100,00
0,00
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
734
1524/000-2015       
3.100,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. nova (sem uso), modelo fazendinha, chassi com numeração cadastrada no 
DETRAN para emplacamento, confeccionado em viga U de no mínimo 3cm de espessura em aço, pintado na cor 
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
preto fosco, com sistema de acoplamento e engate (munheca) padrão ABNT no veiculo, com ganchos para 
amarração de carga, para-lamas laterais de ferro sob as rodas, suspensão composta por eixo, feixes de mola e 
amortecedores, roda de ferro aro 13", pneus medida 175/70/13, 2,00 metros de comprimento de carga livre, 
largura de 1,20 metros, altura de 0,40 Centímetros, laterais confeccionados em madeira cambara (ou similar de 
qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, construída com 
estrutura de ferragem, parte traseira do compartimento de carga removível, assoalho de madeira cambara (ou 
similar de qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, sistema 
elétrico completo com chicote e tomada para acoplamento no veiculo, lanternas traseiras com proteção tipo 
gaiola, sinalização traseira contendo luz de freio, lanterna para sinalização noturna, luz de marcha ré, luz de 
iluminação para a placa, moldura de ferro com medida padrão para instalação e proteção da placa, faixas 
refletivas conforme legislação de transito brasileira, capacidade mínima de carga de 500 kg,. - REBOQUE 
MANIA/MODELO 500 KG - EQUIPAMENTO PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
587,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1525/000-2015       
73,50
Item:
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - JOGO DE JUNTA
235,20
1,0000
28,42
3 - FILTRO DO MOTOR
28,42
1,0000
83,30
4 - CORREIA DENTADA
83,30
1,0000
166,60
5 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1526/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
342,40
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
1527/000-2015       
342,40
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
342,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1528/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
734,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1529/000-2015       
84,28
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,44
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
27,44
UN
1,0000
156,80
3 - VALVULA TERMOSTATICA
156,80
UN
1,0000
176,40
4 - BOMBA DAGUA
176,40
1,0000
63,70
5 - SENSOR TEMPERATURA
63,70
UN
1,0000
225,40
6 - RETENTOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
JG
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
365,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1530/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
365,52
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
134,5300
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.080,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
1531/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
90,00
HR
1,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
400,00
HR
8,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do radiador - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
140,00
HR
2,8000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
29.175,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1532/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
29.175,15
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10.738,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.999,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
1533/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
999,60
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06306 VW 17.280 CFY 3503 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.999,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
40.521,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
1534/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
40.521,34
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
14.914,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
25.333,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1535/000-2015       
2,35
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
25.333,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10.780,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
35.258,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1536/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
35.258,51
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
12.977,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.564,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
190
1537/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO. COR 409 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.564,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
31,0800
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
29.520,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
29.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
14.820,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1539/000-2015       
2,47
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.000,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
716,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
12.226,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1541/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.226,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.500,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.100,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/000-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
258,9700
0,00
451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
498,00
0,00
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
148
1543/000-2015       
498,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA  - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS  - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
498,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
59,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1544/000-2015       
0,35
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
Marca: LASER AZUL - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
107,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1545/000-2015       
0,39
Item:
1 - COLETOR DE URINA. Registro no MS/ANVISA. - Marca : MEDSONDA - Referente a termo aditivo a ser pago 
através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
107,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
275,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
1.030,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1546/000-2015       
0,04
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
LAMEDID / ANHUI
Vl.Total:
74,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.725,0000
0,20
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Marca: LAMEDID / SURU - Referente 
a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
956,32
UN
4.825,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
351,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1547/000-2015       
0,39
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Marca: MARKMED
Vl.Total:
263,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
675,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,04
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
SOLIDOR
40,00
UN
1.000,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
SOLIDOR
36,00
UN
900,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
SOLIDOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
12,00
UN
300,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
40,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1548/000-2015       
2,15
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. - Marca: ESTILO
Vl.Total:
32,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
0,40
2 - COLETOR DE URINA. - Marca: URO-TAYLOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
8,00
UN
20,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
39.127,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1549/000-2015       
2,47
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
39.127,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
15.841,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.228,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1550/000-2015       
2,35
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
5.228,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.225,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.676,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1551/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.676,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.353,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.339,19
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1552/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 410-1 C.E.F.  - SAÚDE
Vl.Total:
3.339,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.229,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
532,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1553/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 255-9 - SAÚDE
Vl.Total:
532,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
196,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.733,45
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1554/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.733,45
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
638,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.716,57
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.716,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.104,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
7.344,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 253-2. - SAÚDE
Vl.Total:
7.344,05
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.703,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
1557/000-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Para bscar funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Ulfrineidi Rodriguez, Mariela 
Rodrigues, Mariceia Carbonll, Mileyds Wanton, Eliete Valdria, no Aeroporto em São Paulo/SP - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
1558/000-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Para levar usuário José G. Sousa e Maria N. Souza para consulta no Banco de olhos em 
Sorocaba/SP e usuária Juliana P. Andrade e Edilson Pereira para consulta no Centro Infantil Boldini em 
Campinas/SP - Data da Saída: 02/02/2015 às 02:00hs - Data do Retorno: 03/02/2015 às 01:00hs - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
14,26
2,0000
1.960,00
5616/2013
Pregão Presencial
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
96.204.276/0001-60
0,00
5001
2167/000-2014       
1.960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2167/0-2014
Vl.Total:
1.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
59.300,62
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.810.438/0001-23
0,00
5001
4796/001-2014       
4.195,63
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
59.300,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,1300
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
4908/008-2014       
22.458,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4908/8-2014
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUL VALE ENGENHARIA LTDA
0,00
2.600,00
RP
J
58.188.798/0001-27
0,00
5001
5173/000-2014       
2.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5173/0-2014
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/006-2014       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
6387/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
1.500,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
7551/000-2014       
1.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7551/0-2014
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.794,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
8763/000-2014       
1.794,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8763/0-2014
Vl.Total:
1.794,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6477/2014
Dispensa
MAURO BUOSO
0,00
1.495,50
RP
F
295.434.038-05
0,00
5003
10214/002-2014       
1.495,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10214/2-2014
Vl.Total:
1.495,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
2.964,10
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/007-2014       
2.964,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10555/7-2014
Vl.Total:
2.964,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
2.368,63
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/008-2014       
2.368,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10555/8-2014
Vl.Total:
2.368,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
320/2014
Pregão Eletrônico
IVECO LATIN AMERICA LTDA.
0,00
150.000,00
RP
J
01.844.555/0005-06
0,00
5004
10741/001-2014       
150.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10741/1-2014
Vl.Total:
150.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
10774/001-2014       
8.609,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10774/1-2014
Vl.Total:
8.609,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.352,72
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
11433/000-2014       
9.352,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11433/0-2014
Vl.Total:
9.352,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,00
846/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5001
11435/000-2014       
68,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11435/0-2014
Vl.Total:
68,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,50
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
11549/000-2014       
1.265,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11549/0-2014
Vl.Total:
1.265,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10160/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
0,00
1.133,90
RP
J
53.775.862/0001-52
0,00
5001
11691/000-2014       
1.133,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11691/0-2014
Vl.Total:
1.133,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,25
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11821/000-2014       
56,25
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11821/0-2014
Vl.Total:
56,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.615,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
11889/000-2014       
1.615,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11889/0-2014
Vl.Total:
1.615,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,88
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/002-2014       
128,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11902/2-2014
Vl.Total:
128,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
3.751,94
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
12038/000-2014       
3.751,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12038/0-2014
Vl.Total:
3.751,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,88
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
12436/004-2014       
65.999,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12436/4-2014
Vl.Total:
65.999,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5006
12509/000-2014       
246,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12509/0-2014
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
9.691,76
RP
J
07.645.691/0001-20
0,00
5001
12940/000-2014       
9.691,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12940/0-2014
Vl.Total:
9.691,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11363/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
12947/000-2014       
778,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12947/0-2014
Vl.Total:
778,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
127,00
RP
J
11.367.009/0001-51
0,00
5006
13149/002-2014       
127,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO  - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - 
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO RELÓGIO 
DE PONTO, SOMENTE A DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13154/000-2014       
1.018,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13154/0-2014
Vl.Total:
1.018,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13157/000-2014       
492,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13157/0-2014
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
3.569,00
5001
13195/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - 
CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO 
CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.569,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,8200
4.369,43
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
291,30
5001
13197/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 
1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº 
- BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
291,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
4.369,43
13.800,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.477.571/0001-47
0,00
5001
13355/000-2014       
13.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13355/0-2014
Vl.Total:
13.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,40
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
12.980.648/0001-50
0,00
5001
13392/000-2014       
195,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13392/0-2014
Vl.Total:
195,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13393/000-2014       
282,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13393/0-2014
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
145,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
13454/000-2014       
145,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13454/0-2014
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.640,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
13458/000-2014       
14.640,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13458/0-2014
Vl.Total:
14.640,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,34
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13492/002-2014       
28.083,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13492/2-2014
Vl.Total:
28.083,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
13530/011-2014       
90,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13530/11-2014
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
13629/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13629/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
13633/001-2014       
9.745,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13633/1-2014
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12293/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP
0,00
3.500,00
RP
J
02.580.059/0001-21
0,00
5004
13666/000-2014       
3.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13666/0-2014
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
304,56
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
13731/000-2014       
304,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13731/0-2014
Vl.Total:
304,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-2,16
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
13731/000-2014 - 01
-2,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13731/0-2014 - Motivo: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA
Vl.Total:
-2,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
872,01
12168/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
09.241.056/0001-02
0,00
5001
13794/000-2014       
872,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13794/0-2014
Vl.Total:
872,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,00
12404/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
13846/000-2014       
1.194,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13846/0-2014
Vl.Total:
1.194,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.297,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5001
14247/000-2014       
1.297,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14247/0-2014
Vl.Total:
1.297,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.600,00
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
14360/000-2014       
16.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14360/0-2014
Vl.Total:
16.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.300,00
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
14361/000-2014       
187.300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14361/0-2014
Vl.Total:
187.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
340,55
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14460/000-2014       
340,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14460/0-2014
Vl.Total:
340,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
893,96
RP
J
12.980.648/0001-50
0,00
5001
14466/000-2014       
893,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14466/0-2014
Vl.Total:
893,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
320,00
RP
J
09.510.334/0001-80
0,00
5001
14567/000-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14567/0-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.780,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
14618/000-2014       
3.780,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14618/0-2014
Vl.Total:
3.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.570,20
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
14656/000-2014       
1.570,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14656/0-2014
Vl.Total:
1.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
852,46
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/001-2014       
852,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14659/1-2014
Vl.Total:
852,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
336,60
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/002-2014       
336,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14659/2-2014
Vl.Total:
336,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
878,70
12759/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME
0,00
0,00
RP
J
20.740.314/0001-38
0,00
5001
14673/000-2014       
878,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14673/0-2014
Vl.Total:
878,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.384,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14675/000-2014       
5.384,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14675/0-2014
Vl.Total:
5.384,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14676/000-2014       
136,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14676/0-2014
Vl.Total:
136,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.204,61
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14678/000-2014       
2.204,61
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14678/0-2014
Vl.Total:
2.204,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.114,40
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14679/000-2014       
7.114,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14679/0-2014
Vl.Total:
7.114,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14680/000-2014       
946,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14680/0-2014
Vl.Total:
946,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.683,87
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
13.453.359/0001-66
0,00
5001
14681/000-2014       
2.683,87
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14681/0-2014
Vl.Total:
2.683,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,12
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
13.453.359/0001-66
0,00
5001
14682/000-2014       
94,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14682/0-2014
Vl.Total:
94,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.366,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14689/000-2014       
4.366,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14689/0-2014
Vl.Total:
4.366,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.222,80
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
0,00
RP
J
00.868.882/0001-01
0,00
5001
14704/000-2014       
1.222,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14704/0-2014
Vl.Total:
1.222,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14707/000-2014       
676,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14707/0-2014
Vl.Total:
676,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,64
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
0,00
RP
J
74.648.593/0001-33
0,00
5001
14719/000-2014       
395,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14719/0-2014
Vl.Total:
395,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,30
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
13.453.359/0001-66
0,00
5001
14722/000-2014       
55,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14722/0-2014
Vl.Total:
55,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
14728/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
197,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14728/0-2014
Vl.Total:
197,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14729/000-2014       
2.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14729/0-2014
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.343,00
6984/2013
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14730/000-2014       
4.343,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14730/0-2014
Vl.Total:
4.343,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
14765/000-2014       
1.728,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14765/0-2014
Vl.Total:
1.728,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.951,25
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
14770/000-2014       
4.951,25
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14770/0-2014
Vl.Total:
4.951,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
13.316.546/0001-06
0,00
5001
14772/000-2014       
432,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14772/0-2014
Vl.Total:
432,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14774/000-2014       
492,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14774/0-2014
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
14776/000-2014       
73,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14776/0-2014
Vl.Total:
73,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.520,00
12208/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
14819/000-2014       
13.520,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14819/0-2014
Vl.Total:
13.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.045,36
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14870/000-2014       
4.045,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14870/0-2014
Vl.Total:
4.045,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14871/000-2014       
1.229,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14871/0-2014
Vl.Total:
1.229,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.340,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14875/000-2014       
1.340,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14875/0-2014
Vl.Total:
1.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14876/000-2014       
200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14876/0-2014
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,08
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14878/000-2014       
637,08
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14878/0-2014
Vl.Total:
637,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14986/000-2014       
548,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14986/0-2014
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.231,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
14999/000-2014       
1.231,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14999/0-2014
Vl.Total:
1.231,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,60
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
RP
J
06.222.565/0001-08
0,00
5001
15010/000-2014       
155,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15010/0-2014
Vl.Total:
155,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,20
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15012/000-2014       
307,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15012/0-2014
Vl.Total:
307,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
120,70
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15013/000-2014       
120,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15013/0-2014
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,18
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
15014/000-2014       
89,18
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15014/0-2014
Vl.Total:
89,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,00
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.976.044/0001-30
0,00
5001
15018/000-2014       
97,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15018/0-2014
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,30
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
15059/000-2014       
179,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15059/0-2014
Vl.Total:
179,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.688,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
15061/000-2014       
3.688,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15061/0-2014
Vl.Total:
3.688,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,68
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15062/000-2014       
756,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15062/0-2014
Vl.Total:
756,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.038,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
13.316.546/0001-06
0,00
5001
15063/000-2014       
1.038,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15063/0-2014
Vl.Total:
1.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.620,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
15067/000-2014       
25.620,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15067/0-2014
Vl.Total:
25.620,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,45
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
15068/000-2014       
87,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15068/0-2014
Vl.Total:
87,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15070/000-2014       
269,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15070/0-2014
Vl.Total:
269,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13098/2014
Inexigibilidade
MARCCA CMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
0,00
8.000,00
RP
J
10.498.797/0001-52
0,00
5001
15077/000-2014       
8.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15077/0-2014
Vl.Total:
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
175,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15090/000-2014       
175,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15090/0-2014
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15091/000-2014       
108,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15091/0-2014
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.500,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
0,00
RP
J
61.418.042/0001-31
0,00
5001
15098/000-2014       
19.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15098/0-2014
Vl.Total:
19.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.700,00
9677/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
0,00
RP
J
48.791.685/0001-68
0,00
5001
15100/000-2014       
30.700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15100/0-2014
Vl.Total:
30.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.965,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15111/000-2014       
3.965,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15111/0-2014
Vl.Total:
3.965,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
14.173,74
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15112/000-2014       
14.173,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15112/0-2014
Vl.Total:
14.173,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
10.742,89
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15113/000-2014       
10.742,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15113/0-2014
Vl.Total:
10.742,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.261,97
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15114/000-2014       
4.261,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15114/0-2014
Vl.Total:
4.261,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.570,54
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15115/000-2014       
4.570,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15115/0-2014
Vl.Total:
4.570,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.050,44
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15172/000-2014       
3.050,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15172/0-2014
Vl.Total:
3.050,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.640,16
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15173/000-2014       
1.640,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15173/0-2014
Vl.Total:
1.640,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15223/000-2014       
188,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15223/0-2014
Vl.Total:
188,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15232/000-2014       
338,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15232/0-2014
Vl.Total:
338,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
607,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15233/000-2014       
607,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15233/0-2014
Vl.Total:
607,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15235/000-2014       
267,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15235/0-2014
Vl.Total:
267,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.925,00
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
02.113.908/0001-37
0,00
5001
15242/000-2014       
1.925,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15242/0-2014
Vl.Total:
1.925,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
940,00
12708/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
15287/000-2014       
940,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15287/0-2014
Vl.Total:
940,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
940,00
12708/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5002
15288/000-2014       
940,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15288/0-2014
Vl.Total:
940,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.700,00
12708/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
15289/000-2014       
8.700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15289/0-2014
Vl.Total:
8.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.050,00
12708/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5002
15290/000-2014       
2.050,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15290/0-2014
Vl.Total:
2.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.900,00
12708/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
15291/000-2014       
1.900,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15291/0-2014
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.624,00
12708/2014
Pregão Presencial
CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA. - EP
0,00
0,00
RP
J
00.573.590/0001-41
0,00
5001
15292/000-2014       
3.624,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15292/0-2014
Vl.Total:
3.624,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12743/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS 
OLIVEIRA-287.805.638-80
0,00
3.240,00
RP
J
19.066.157/0001-48
0,00
5001
15324/000-2014       
3.240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15324/0-2014
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
55.000,00
12447/2014
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5001
15327/000-2014       
55.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15327/0-2014
Vl.Total:
55.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,75
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
15630/000-2014       
360,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15630/0-2014
Vl.Total:
360,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
0,00
4.800,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15703/000-2014       
4.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15703/0-2014
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
700,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5001
15711/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15711/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
2.100,00
RP
J
02.020.838/0001-72
0,00
5001
15712/000-2014       
2.100,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15712/0-2014
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15775/000-2014       
39,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15775/0-2014
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15776/000-2014       
409,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15776/0-2014
Vl.Total:
409,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
925,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15778/000-2014       
925,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15778/0-2014
Vl.Total:
925,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15779/000-2014       
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15779/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15780/000-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15780/0-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,01
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15781/000-2014       
206,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15781/0-2014
Vl.Total:
206,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15782/000-2014       
1.320,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15782/0-2014
Vl.Total:
1.320,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15783/000-2014       
1.320,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15783/0-2014
Vl.Total:
1.320,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15784/000-2014       
1.320,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15784/0-2014
Vl.Total:
1.320,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,81
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15787/000-2014       
45,81
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15787/0-2014
Vl.Total:
45,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
778,01
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15788/000-2014       
778,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15788/0-2014
Vl.Total:
778,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15789/000-2014       
1.446,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15789/0-2014
Vl.Total:
1.446,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,02
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15790/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
182,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15790/0-2014
Vl.Total:
182,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.745,74
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15791/000-2014       
3.745,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15791/0-2014
Vl.Total:
3.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15793/000-2014       
225,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15793/0-2014
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15794/000-2014       
357,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15794/0-2014
Vl.Total:
357,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15795/000-2014       
279,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15795/0-2014
Vl.Total:
279,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,24
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15798/000-2014       
282,24
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15798/0-2014
Vl.Total:
282,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15801/000-2014       
39,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15801/0-2014
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
227,36
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15802/000-2014       
227,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15802/0-2014
Vl.Total:
227,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15808/000-2014       
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15808/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Fevereiro de 2015.